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【浙江,麗水市】麗水市科學技術(shù)局2023年度單位決算的中標通知書
發(fā)布時間 2024-09-03 截止日期 立即查看
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articlecontent <$[正文內(nèi)容]>begin 目錄 一、概況 (一)單位*** (二)機構(gòu)*** 二、***度單位*** ***度收入支出決算總表 ***度收入決算表(分單位) ***度收入決算表(分科目) ***度支出決算表(分單位) ***度支出決算表(分科目) ***度財政撥款收入支出決算總表 ***度一般公共預算財政撥款支出決算表 ***度一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表 ***度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 ***度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表 ***度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 三、***度單位*** (一)收入支出決算總體情況說明 (二)收入決算情況說明 (三)支出決算情況說明 (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明 (五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 (七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明 (八)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況說明 (九)財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 (十)機關運行經(jīng)費支出說明 (十一)政府采購支出說明 (十二)國有資產(chǎn)占有使用情況說明 (十三)預算績效情況說明 四、名詞解釋 五、附件 一、概況 (一)單位*** 1.貫徹實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略,擬***市科技發(fā)展、引進國外智力規(guī)劃和政策并組織實施。 2.統(tǒng)籌推***市科技體制改革,會同有關部門健全科技創(chuàng)新激勵機制。優(yōu)化科研體系建設,指導科研機構(gòu)***。推進重大科技決策咨詢制度建設。 3.會同有關部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建***元化科技投入體系建設。統(tǒng)籌協(xié)***市基礎研究、科技攻關、成果轉(zhuǎn)化,協(xié)調(diào)管理和監(jiān)督***市級各類科技計劃。指***市科技統(tǒng)計工作。 4.擬***市基礎研究規(guī)劃、政策和標準并組織實施,組織協(xié)調(diào)基礎研究和應用基礎研究,擬訂重大科技創(chuàng)新基地建設規(guī)劃并監(jiān)督實施,參與編制重大科技基礎設施建設規(guī)劃和監(jiān)督實施,推動科研條件保障建設和科技資源開放共享。 5.組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施。組織開展重點領域技術(shù)發(fā)展需求分析,統(tǒng)籌關鍵共性技術(shù)、前沿引領技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新,統(tǒng)籌***市重大科技項目規(guī)劃并監(jiān)督實施,牽頭組織重大技術(shù)攻關和成果應用示范。 6.負責組織高新技術(shù)企業(yè)、科技型中小企業(yè)等培育工作,推進企業(yè)科技研發(fā)機構(gòu)***,推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設。 7.擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進產(chǎn)學研結(jié)合的相關政策措施并組織實施。完善科技成果轉(zhuǎn)化機制建設。指導科技服務業(yè)、***市場和科技中介組織發(fā)展。承擔推進科技軍民融合發(fā)展相關工作。指***市科技保密工作。 8.***區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設。推動科技創(chuàng)新大平臺建設。 9. 負責科技監(jiān)督評價***相關科技評估管理,指導并推進科技評價***統(tǒng)籌科研誠信建設。 10.擬訂科技對外交往與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施,組織開展科技合作與科技人才交流,牽頭推進引進大院名校共建科技創(chuàng)新載體。 11.負責引進國外智力工作。擬訂引進外國專家總體規(guī)劃、計劃并組織實施,建立外國專家聯(lián)系服務機制。擬訂出國(境)培訓規(guī)劃、政策和年度計劃并監(jiān)督實施。 12.負責科技人才隊伍建設。會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規(guī)劃和政策,建立健全科技人才評價***,組織實施科技人才計劃,推動高端科技創(chuàng)新人才隊伍建設。擬***市科學普及規(guī)劃和政策。 13.負責科學技術(shù)獎勵的評審推薦工作。 14.貫徹落實國***省有關地震工作的法律、法規(guī),擬***市防震減災中長期規(guī)劃并組織實施,負責地震教育、安全性評價***工作。 15.***市委、市政府交辦的其他任務。 (二)機構(gòu)*** 從預算單位***,本單位***:單位***,本單位***:辦公室(外國專家局)、高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化處(基礎研究與條件建設處)、農(nóng)村社會發(fā)展與科技合作處(發(fā)展規(guī)劃與資源配置管理處)等。 二、***度單位*** ***度收入支出決算總表 公開01表 單位:***市科學技術(shù)局 金額*** 收 入 支 出 項 目 行次 金額***行次 金額***1 欄 次 2 一、一般公共預算財政撥款收入 1 4,516.95 一、一般公共服務支出 32 0.00 二、政府性基金預算財政撥款收入 2 91.54 二、外交支出 33 0.00 三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入 3 0.00 三、國防支出 34 0.00 四、上級補助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事業(yè)收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、經(jīng)營收入 6 0.00 六、科學技術(shù)支出 37 4,144.61 七、附屬單位*** 7 0.00 七、文化旅游體育與傳媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 0.00 八、社會保障和就業(yè)支出 39 55.52 9 九、衛(wèi)生健康支出 40 42.81 10 十、節(jié)能環(huán)保支出 41 0.00 11 十一、城***區(qū)支出 42 91.54 12 十二、農(nóng)林水支出 43 0.00 13 十三、交通運輸支出 44 0.00 14 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 45 274.00 15 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其***區(qū)支出 48 0.00 18 十八、自然資源海洋氣象等支出 49 0.00 19 十九、住房保障支出 50 0.00 20 二十、糧油物資儲備支出 51 0.00 21 二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 52 0.00 22 二十二、災害防治及應急管理支出 53 0.00 23 二十三、其他支出 54 0.00 24 二十四、債務還本支出 55 0.00 25 二十五、債務付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特別國債安排的支出 57 0.00 本年收入合計 27 4,608.49 本年支出合計 58 4,608.49 使用非財政撥款結(jié)余 28 0.00 結(jié)余分配 59 0.00 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 29 0.00 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 60 0.00 30 61 總 計 31 4,608.49 總 計 62 4,608.49 注:1.本表反映本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,本套報表金額***可能存在尾數(shù)誤差。 ***度收入決算表(分單位) 公開02表 單位:***市科學技術(shù)局 金額*** 單位*** 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 附屬單位*** 其他收入 欄次***合計 4,608.49 4,608.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ***市科學技術(shù)局 4,608.49 4,608.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映本年度取得各項收入情況。 ***度收入決算表(分科目) 公開03表 單位:***市科學技術(shù)局 金額*** 項 目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 附屬單位*** 其他收入 支出功能分類科目編碼 科目名稱 類 款 項 欄次***合計 4,608.49 4,608.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科學技術(shù)支出 4,144.61 4,144.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20601 科學技術(shù)管理事務 706.07 706.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 行政運行 492.11 492.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 一般行政管理事務 213.96 213.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20604 技術(shù)研究與開發(fā) 1,861.95 1,861.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 科技成果轉(zhuǎn)化與擴散 241.68 241.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 1,620.27 1,620.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20609 科技重大項目 140.00 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 其他科技重大項目 140.00 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20699 其他科學技術(shù)支出 1,436.60 1,436.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 其他科學技術(shù)支出 1,436.60 1,436.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社會保障和就業(yè)支出 55.52 55.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事業(yè)單位*** 52.61 52.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 機關事業(yè)單位*** 35.07 35.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 機關事業(yè)單位*** 17.54 17.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社會保障和就業(yè)支出 2.91 2.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 其他社會保障和就業(yè)支出 2.91 2.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 衛(wèi)生健康支出 42.81 42.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事業(yè)單位*** 42.81 42.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 行政單位*** 42.81 42.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城***區(qū)支出 91.54 91.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 91.54 91.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 城市建設支出 91.54 91.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215 資源勘探工業(yè)信息等支出 274.00 274.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21508 支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 274.00 274.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 中小企業(yè)發(fā)展專項 274.00 274.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映本年度取得各項收入情況。 ***度支出決算表(分單位) 公開04表 單位:***市科學技術(shù)局 金額*** 單位*** 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經(jīng)營支出 對附屬單位*** 欄次 1 2 3 4 5 6 合計 4,608.49 590.44 4,018.05 0.00 0.00 0.00 ***市科學技術(shù)局 4,608.49 590.44 4,018.05 0.00 0.00 0.00 注:本表反映本年度各項支出情況。 ***度支出決算表(分科目) 公開05表 單位:***市科學技術(shù)局 金額*** 項 目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經(jīng)營支出 對附屬單位*** 支出功能分類科目編碼 科目名稱 類 款 項 欄 次 1 2 3 4 5 6 合計 4,608.49 590.44 4,018.05 0.00 0.00 0.00 206 科學技術(shù)支出 4,144.61 492.11 3,652.51 0.00 0.00 0.00 20601 科學技術(shù)管理事務 706.07 492.11 213.96 0.00 0.00 0.00 *** 行政運行 492.11 492.11 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 一般行政管理事務 213.96 0.00 213.96 0.00 0.00 0.00 20604 技術(shù)研究與開發(fā) 1,861.95 0.00 1,861.95 0.00 0.00 0.00 *** 科技成果轉(zhuǎn)化與擴散 241.68 0.00 241.68 0.00 0.00 0.00 *** 其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 1,620.27 0.00 1,620.27 0.00 0.00 0.00 20609 科技重大項目 140.00 0.00 140.00 0.00 0.00 0.00 *** 其他科技重大項目 140.00 0.00 140.00 0.00 0.00 0.00 20699 其他科學技術(shù)支出 1,436.60 0.00 1,436.60 0.00 0.00 0.00 *** 其他科學技術(shù)支出 1,436.60 0.00 1,436.60 0.00 0.00 0.00 208 社會保障和就業(yè)支出 55.52 55.52 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事業(yè)單位*** 52.61 52.61 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 機關事業(yè)單位*** 35.07 35.07 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 機關事業(yè)單位*** 17.54 17.54 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社會保障和就業(yè)支出 2.91 2.91 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 其他社會保障和就業(yè)支出 2.91 2.91 0.00 0.00 0.00 0.00 210 衛(wèi)生健康支出 42.81 42.81 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事業(yè)單位*** 42.81 42.81 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 行政單位*** 42.81 42.81 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城***區(qū)支出 91.54 0.00 91.54 0.00 0.00 0.00 21208 國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 91.54 0.00 91.54 0.00 0.00 0.00 *** 城市建設支出 91.54 0.00 91.54 0.00 0.00 0.00 215 資源勘探工業(yè)信息等支出 274.00 0.00 274.00 0.00 0.00 0.00 21508 支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 274.00 0.00 274.00 0.00 0.00 0.00 *** 中小企業(yè)發(fā)展專項 274.00 0.00 274.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映本年度各項支出情況。 ***度財政撥款收入支出決算總表 公開06表 單位:***市科學技術(shù)局 金額*** 收 入 支 出 項 目 行次 金額***行次 合計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款 國有資本經(jīng)營預算財政撥款 欄 次 1 欄 次 2 3 4 5 一、一般公共預算財政撥款 1 4,516.95 一、一般公共服務支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金預算財政撥款 2 91.54 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款 3 0.00 三、國防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科學技術(shù)支出 38 4,144.61 4,144.61 0.00 0.00 7 七、文化旅游體育與傳媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社會保障和就業(yè)支出 40 55.52 55.52 0.00 0.00 9 九、衛(wèi)生健康支出 41 42.81 42.81 0.00 0.00 10 十、節(jié)能環(huán)保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城***區(qū)支出 43 91.54 0.00 91.54 0.00 12 十二、農(nóng)林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通運輸支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 46 274.00 274.00 0.00 0.00 15 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其***區(qū)支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然資源海洋氣象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、糧油物資儲備支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、災害防治及應急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、債務還本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、債務付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特別國債安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合計 27 4,608.49 本年支出合計 59 4,608.49 4,516.95 91.54 0.00 年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 28 0.00 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 60 0.00 0.00 0.00 0.00 一、一般公共預算財政撥款 29 0.00 61 二、政府性基金預算財政撥款 30 0.00 62 三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款 31 0.00 63 總 計 32 4,608.49 總 計 64 4,608.49 4,516.95 91.54 0.00 注:本表反映本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 ***度一般公共預算財政撥款支出決算表 公開07表 單位:***市科學技術(shù)局 金額*** 項 目 本年支出 支出功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出 類 款 項 欄次 1 2 3 合計 4,516.95 590.44 3,926.51 206 科學技術(shù)支出 4,144.61 492.11 3,652.51 20601 科學技術(shù)管理事務 706.07 492.11 213.96 *** 行政運行 492.11 492.11 0.00 *** 一般行政管理事務 213.96 0.00 213.96 20604 技術(shù)研究與開發(fā) 1,861.95 0.00 1,861.95 *** 科技成果轉(zhuǎn)化與擴散 241.68 0.00 241.68 *** 其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 1,620.27 0.00 1,620.27 20609 科技重大項目 140.00 0.00 140.00 *** 其他科技重大項目 140.00 0.00 140.00 20699 其他科學技術(shù)支出 1,436.60 0.00 1,436.60 *** 其他科學技術(shù)支出 1,436.60 0.00 1,436.60 208 社會保障和就業(yè)支出 55.52 55.52 0.00 20805 行政事業(yè)單位*** 52.61 52.61 0.00 *** 機關事業(yè)單位*** 35.07 35.07 0.00 *** 機關事業(yè)單位*** 17.54 17.54 0.00 20899 其他社會保障和就業(yè)支出 2.91 2.91 0.00 *** 其他社會保障和就業(yè)支出 2.91 2.91 0.00 210 衛(wèi)生健康支出 42.81 42.81 0.00 21011 行政事業(yè)單位*** 42.81 42.81 0.00 *** 行政單位*** 42.81 42.81 0.00 215 資源勘探工業(yè)信息等支出 274.00 0.00 274.00 21508 支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 274.00 0.00 274.00 *** 中小企業(yè)發(fā)展專項 274.00 0.00 274.00 注:本表反映本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 ***度一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表 公開08表 單位:***市科學技術(shù)局 金額*** 人員經(jīng)費 公用經(jīng)費 科目代碼 科目名稱 決算數(shù) 科目代碼 科目名稱 決算數(shù) 科目代碼 科目名稱 決算數(shù) 301 工資福利支出 432.88 302 商品和服務支出 124.50 30703 國內(nèi)債務發(fā)行費用 0.00 30101 基本工資 65.39 30201 辦公費 14.45 30704 國外債務發(fā)行費用 0.00 30102 津貼補貼 68.45 30202 印刷費 0.00 310 資本性支出 0.00 30103 獎金 122.42 30203 咨詢費 0.00 31001 房屋建筑物購建 0.00 30106 伙食補助費 0.00 30204 手續(xù)費 0.00 31002 辦公設備購置 0.00 30107 績效工資 0.00 30205 水費 0.30 31003 專用設備購置 0.00 30108 機關事業(yè)單位*** 36.39 30206 電費 4.98 31005 基礎設施建設 0.00 30109 職業(yè)年金繳費 18.19 30207 郵電費 3.01 31006 大型修繕 0.00 30110 職工基本醫(yī)療保險繳費 14.18 30208 取暖費 0.00 31007 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 0.00 30111 公務員醫(yī)療補助繳費 33.88 30209 物業(yè)管理費 16.99 31008 物資儲備 0.00 30112 其他社會保障繳費 1.61 30211 差旅費 13.44 31009 土地補償 0.00 30113 住房公積金 37.20 30212 因公出國(境)費用 11.06 31010 安置補助 0.00 30114 醫(yī)療費 3.75 30213 維修(護)費 0.95 31011 地上附著物和青苗補償 0.00 30199 其他工資福利支出 31.42 30214 租賃費 1.80 31012 拆遷補償 0.00 303 對個人和家庭的補助 33.06 30215 會議費 5.19 31013 公務用車購置 0.00 30301 離休費 0.00 30216 培訓費 0.14 31019 其他交通工具購置 0.00 30302 退休費 31.97 30217 公務接待費 2.57 31021 文物和陳列品購置 0.00 30303 退職(役)費 0.00 30218 專用材料費 0.00 31022 無形資產(chǎn)購置 0.00 30304 撫恤金 0.00 30224 被裝購置費 0.00 31099 其他資本性支出 0.00 30305 生活補助 0.00 30225 專用燃料費 0.00 312 對企業(yè)補助 0.00 30306 救濟費 0.00 30226 勞務費 2.23 31201 資本金注入 0.00 30307 醫(yī)療費補助 0.00 30227 委托業(yè)務費 4.69 31203 政府投資基金股權(quán)投資 0.00 30308 助學金 0.00 30228 工會經(jīng)費 5.57 31204 費用補貼 0.00 30309 獎勵金 0.00 30229 福利費 18.00 31205 利息補貼 0.00 30310 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 0.00 30231 公務用車運行維護費 0.00 31299 其他對企業(yè)補助 0.00 30311 代繳社會保險費 0.00 30239 其他交通費用 14.00 399 其他支出 0.00 30399 其他對個人和家庭的補助 1.09 30240 稅金及附加費用 0.00 39907 國家賠償費用支出 0.00 30299 其他商品和服務支出 5.13 39908 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 0.00 307 債務利息及費用支出 0.00 39909 經(jīng)常性贈與 0.00 30701 國內(nèi)債務付息 0.00 39910 資本性贈與 0.00 30702 國外債務付息 0.00 39999 其他支出 0.00 人員經(jīng)費合計 465.94 公用經(jīng)費合計 124.50 注:本表反映本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 ***度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 公開09表 單位:***市科學技術(shù)局 金額*** 項 目 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 支出功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出 類 款 項 欄 次 1 2 3 4 5 6 合計 0.00 91.54 91.54 0.00 91.54 0.00 212 城***區(qū)支出 0.00 91.54 91.54 0.00 91.54 0.00 21208 國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 0.00 91.54 91.54 0.00 91.54 0.00 *** 城市建設支出 0.00 91.54 91.54 0.00 91.54 0.00 注:本表反映本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 ***度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表 公開10表 單位:***市科學技術(shù)局 金額*** 項 目 本年支出 支出功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出 類 款 項 欄 次 1 2 3 合計 注:本表反映本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。 說明:本單位***,也沒有使用國有資本經(jīng)營安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。 ***度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 公開11表 單位:***市科學技術(shù)局 金額*** 項 目 預算數(shù) 決算數(shù) “三公”經(jīng)費支出合計 13.65 13.63 1.因公出國(境)費用 11.06 11.06 2.公務用車購置及運行維護費小計 0.00 0.00 (1)公務用車購置費 0.00 0.00 (2)公務用車運行維護費 0.00 0.00 3.公務接待費 2.59 2.57 注:本表反映本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中:預算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預算數(shù),決算數(shù)是包括當年財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。因公出國(境)費用不含教學科研人員學術(shù)交流。 三、***度單位*** (一)收入支出決算總體情況說明 ***度收入總計460***元,支出總計460***元,與***度相比,各減少82***元,下降15.14%,主要原因是:***一般公共預算財政撥款收入減少。 (二)收入決算情況說明 本年收入合計460***元;包括財政撥款收入460***元(其中,一般公共預算451***元,政府性基金預算9***元,國有資本經(jīng)營預算***元),占收入合計100.00%;上級補助收入***元,占收入合計0.00%;事業(yè)收入***元,占收入合計0.00%;經(jīng)營收入***元,占收入合計0.00%;附屬單位******元,占收入合計0.00%;其他收入***元,占收入合計0.00%。 (三)支出決算情況說明 本年支出合計460***元,其中基本支出59***元,占12.81%;項目支出401***元,占87.19%;上繳上級支出***元,占0.00%;經(jīng)營支出***元,占0.00%;對附屬單位******元,占0.00%。 (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明 ***度財政撥款收入總計460***元,支出總計460***元,與***相比,各減少50***元,下降9.93%。主要原因是***劃撥給事業(yè)單位***,撥付給企業(yè)的資金相對減少。財政撥款支出年初預算數(shù)581***元,完成年初預算的79.24%,主要原因是部分專項經(jīng)費預算安排在本局,年中由財政統(tǒng)一劃撥到行政事業(yè)單位,另一部分由于業(yè)務原因向財政申請核減指標。 (五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況 ***度一般公共預算財政撥款支出451***元,占本年支出合計的98.01%。與***相比,一般公共預算財政撥款支出減少47***元,下降9.60%。主要原因是:本年撥付給企業(yè)的項目資金相對減少。 2.一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 ***度一般公共預算財政撥款支出451***元,主要用于以下方面:科學技術(shù)支出(類)414***元,占91.76%;社會保障和就業(yè)支出(類)5***元,占1.23%;衛(wèi)生健康支出(類)4***元,占0.95%;資源勘探工業(yè)信息等支出(類)27***元,占6.07%。 3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況 ***度一般公共預算財政撥款支出年初預算為568***元,支出決算為451***元,完成年初預算的79.51%,主要原因是:部分專項經(jīng)費預算安排在本局,年中由財政統(tǒng)一劃撥到行政事業(yè)單位,另一部分由于業(yè)務原因向財政申請核減指標。 其中: 科學技術(shù)支出(類)科學技術(shù)管理事務(款)行政運行(項)年初預算數(shù)為47***元,支出決算數(shù)為49***元,完成年初預算的102.65%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是中途有人員新增。 科學技術(shù)支出(類)科學技術(shù)管理事務(款)一般行政管理事務(項)年初預算數(shù)為21***元,支出決算數(shù)為21***元,完成年初預算的99.98%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是根據(jù)實際情況支出,科技項目管理經(jīng)費略有結(jié)余。 科學技術(shù)支出(類)技術(shù)研究與開發(fā)(款)科技成果轉(zhuǎn)化與擴散(項)年初預算數(shù)為25***元,支出決算數(shù)為24***元,完成年初預算的95.27%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是科技金融項目資金略有結(jié)余。 科學技術(shù)支出(類)技術(shù)研究與開發(fā)(款)其他技術(shù)研究與開發(fā)支出(項)年初預算數(shù)為306***元,支出決算數(shù)為162***元,完成年初預算的52.85%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是綠谷精英項目經(jīng)費、創(chuàng)新研發(fā)計劃項目經(jīng)費有2000多萬劃撥給事業(yè)單位***。 科學技術(shù)支出(類)其他科學技術(shù)支出(款)其他科學技術(shù)支出(項)年初預算數(shù)為156***元,支出決算數(shù)為143***元,完成年初預算的91.51%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是政策性引導項目有部分資金劃撥給事業(yè)單位***。 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位***(款)機關事業(yè)單位***(項)年初預算數(shù)為3***元,支出決算數(shù)為3***元,完成年初預算的100.00%,決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是嚴格按照預算執(zhí)行。 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位***(款)機關事業(yè)單位***(項)年初預算數(shù)為1***元,支出決算數(shù)為1***元,完成年初預算的100.00%,決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是嚴格按照預算執(zhí)行。 社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)年初預算數(shù)為***元,支出決算數(shù)為***元,完成年初預算的100.00%,決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是嚴格按照預算執(zhí)行。 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位***(款)行政單位***(項)年初預算數(shù)為4***元,支出決算數(shù)為4***元,完成年初預算的100.00%,決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是嚴格按照預算執(zhí)行。 科學技術(shù)支出(類)科技重大項目(款)其他科技重大項目(項)年初預算數(shù)為***元,支出決算數(shù)為14***元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是該筆資金是***月份追加的項目經(jīng)費。 資源勘探工業(yè)信息等支出(類)支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款)中小企業(yè)發(fā)展專項(項)年初預算數(shù)為***元,支出決算數(shù)為27***元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原***省專項資金年初無預算,年中由經(jīng)信委橫向調(diào)撥過來,***省級科技型中小企業(yè)認定獎勵的支出。 (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 ***度一般公共預算財政撥款基本支出59***元,其中: 人員經(jīng)費46***元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位***、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。 公用經(jīng)費12***元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出等。 (七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明 1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況 ***度政府性基金預算財政撥款支出9***元,占本年支出合計的1.99%。與***相比,政府性基金預算財政撥款支出減少2***元,下降23.47%,主要原因是:地震臺建設項目快竣工,根據(jù)實際情況安排費用的支出。 2.政府性基金預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 ***度政府性基金預算財政撥款支出9***元,主要用于以下方面: 城***區(qū)(類)支出9***元,占100.00%。 3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況 ***度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為13***元,支出決算為9***元,完成年初預算的67.87%,主要原因是該項目位于山頂,三通一平等前期基礎工程時間較長,年底施工完成未驗收。其中: 城***區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)城市建設支出(項)年初預算數(shù)為13***元,支出決算數(shù)為9***元,完成年初預算的67.87%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因該項目位于山頂,三通一平等前期基礎工程時間較長,年底施工完成未驗收。 (八)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況說明 本單位***度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支安排,故無相關數(shù)據(jù)。 (九)財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 1.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明 ***度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預算為1***元,支出決算為1***元,完成全年預算的99.85%,***度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因是***市財政厲行節(jié)約有關文件規(guī)定每年縮減三公經(jīng)費的支出。 2.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明 ***度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為1***元,占81.11%,與***度相比,增加1***元,主要原因是因公出國(境)預算均由財政統(tǒng)留管理,未編列到年初部門預算中。***市外辦安排的因公出國計劃和實際工作需求,經(jīng)批準同意部門因公出國(境)的費用在當年經(jīng)費中列支;公務用車購置及運行維護費支出決算為***元,占0.00%,與***度相比,增加***元,主要原因是單位***;公務接待費支出決算為***元,占18.89%,與***度相比,增加***元,增長0.62%,主要原因是工作業(yè)務活動強多,公務接待略增。具體情況如下: (1)因公出國(境)費用全年預算數(shù)為1***元,支出決算為1***元,完成全年預算的100.00%。主要用于單位***(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數(shù)等于全年預算數(shù)的主要原因是因公出國(境)預算均由財政統(tǒng)留管理,***市外辦安排的因公出國計劃和實際工作需求,經(jīng)批準同意部門因公出國(境)的費用在當年經(jīng)費中列支。。全年使用財政撥款支出涉及因公出國(境)團組2個;累計2人次。開支內(nèi)容包括:單位***(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。 (2)公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為***元,支出決算為***元。決算數(shù)等于全年預算數(shù)的主要原因是單位***。 公務用車購置全年預算數(shù)為***元,支出決算為***元(含購置稅等附加費用)。決算數(shù)等于全年預算數(shù)的主要原因是單位*** 。主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務用車; 公務用車運行維護費全年預算數(shù)為***元,支出決算為***元。決算數(shù)等于全年預算數(shù)的主要原因是單位***。截至******月***日,財政撥款開支的公務用車保有量為0輛。 (3)公務接待費全年預算數(shù)為***元,支出決算為***元,完成全年預算的99.23%。國內(nèi)公務接待28批次,累計236人次。主要用于接待上級、同級、下級有關單位***。決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因是嚴格遵守中央八項規(guī)定,堅持務實節(jié)儉,嚴格標準的原則,嚴格控制公務接待范圍和標準。其中: 外事接待支出***元,接待0批次,累計0人次。 其他國內(nèi)公務接待支出***元,主要用于接待上級、同級、下級有關單位***。接待28批次,累計236人次。 (十)機關運行經(jīng)費支出說明 ***度機關運行經(jīng)費年初預算數(shù)為12***元,支出決算為12***元,完成年初預算的99.99%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是辦公費、差旅費等日常經(jīng)費減少;比***度下降1***元,下降11.34%,主要原因是堅決落實過緊日子要求,厲行節(jié)約降耗,一般性支出進行壓縮。 (十一)政府采購支出說明 ***度政府采購支出總額40***元,其中:政府采購貨物支出***元、政府采購工程支出***元、政府采購服務支出40***元。授予中小企業(yè)合同金額***元,占政府采購支出總額的99.89%。其中,授予小微企業(yè)合同金額***元,占授予中小企業(yè)合同金額***00%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額***金額***,工程采購授予中小企業(yè)合同金額***金額***務采購授予中小企業(yè)合同金額***金額***。 (十二)國有資產(chǎn)占有使用情況說明 截至******月***日,***市科學科技局本級共有車輛0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單價***以上設備(不含車輛)0臺(套)。 (十三)預算績效情況說明 1.預算績效管理工作開展情況 根據(jù)預算績效管理要求,***市科學技術(shù)局(局)組織對***度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目5個,二級項目14個,共涉及資金365***元,占一般公共預算項目支出總額的100%。 組織對***度麗水GNSS地震監(jiān)測臺站建設、***市科技創(chuàng)新服務綜合體內(nèi)部改造提升工程等2個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金9***元,占政府性基金預算項目支出總額的100%。 本年無國有資本經(jīng)營預算項目。 組織對“創(chuàng)新主體培育(科技創(chuàng)新)”“創(chuàng)新研發(fā)計劃(科技創(chuàng)新)”等16個項目開展了部門評價***公共預算支出365***元,政府性基金預算支出9***元,國有資本經(jīng)營預***元。從評價***自評結(jié)論為“優(yōu)”的項目有13個,自評結(jié)論為“良”的項目有1個,自評結(jié)論為“差”的項目有2個。 本年無部門整體支出績效評價***下屬部門或單位******位決算中項目績效自評結(jié)果 ***市科學技術(shù)局隨決算公開***度本單位***(詳見附件)。其中,創(chuàng)新主體培育(科技創(chuàng)新)項目和創(chuàng)新投入和成果轉(zhuǎn)化引導(科技創(chuàng)新)項目績效自評具體情況如下: 創(chuàng)新主體培育(科技創(chuàng)新)項目績效自評綜述:根據(jù)年初設定的績效目標,項目自評得分1***分,自評結(jié)論為“優(yōu)”。項目全年預算數(shù)***元,執(zhí)行數(shù)***元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是新認定或重新認定高新技術(shù)企業(yè)6家;二是新認定科技型中小企業(yè)22家。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是由于申報數(shù)與最終認定數(shù)有差距,年初預算資金多報了20萬,后期預算進行了調(diào)整;二是資金撥付進度有待加快。下一步改進措施:一是要求經(jīng)辦處室精準報送預算,對于需要調(diào)整的經(jīng)費及時跟蹤。二是加快資金撥付進度。 創(chuàng)新投入和成果轉(zhuǎn)化引導(科技創(chuàng)新)項目績效自評綜述:根據(jù)年初設定的績效目標,項目自評得分1***分,自評結(jié)論為“優(yōu)”。項目全年預算數(shù)為62***元,執(zhí)行數(shù)為60***元,完成預算的97.43%。項目績效目標完成情況:***市本級發(fā)放創(chuàng)新券9***元,確認使用3***元,兌現(xiàn)3***元;二是促進科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化103項,推進科技資源開放共享服務5278臺次。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是年初預算下達資金較少,后期追加資金到賬時間較晚,影響撥付進度;二是追加資金沒有使用完。下一步改進措施:一是及時與財政局對接追加資金預算;二是要求經(jīng)辦處室預估準確待使用資金。 3.財政評價***價*** 4.部門評價***價*** 四、名詞解釋 1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。 2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位***。 3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位***。 4.上級補助收入:指事業(yè)單位***。 5.附屬單位***:指事業(yè)單位***。 6.其他收入:指預算單位***“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位***”等之外取得的各項收入。 7.使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指事業(yè)單位******專用結(jié)余安排支出的金額***初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指預算單位***、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位***。 10.基本支出:指預算單位***,完成日常工作任務所發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。 11.項目支出:指預算單位***。 12.上繳上級支出:填列事業(yè)單位***。 13.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位***。 14.附屬單位***:填列事業(yè)單位***。 15.“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位***(境)的國際旅費、國***市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術(shù)交流;公務用車購置及運行費反映單位***(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過***路費、保險費等支出;公務接待費反映單位***(含外賓接待)支出。 16.機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 17.行政運行:指單位***。 五、附件 附件 ***部門(單位)項目支出績效自評結(jié)果清單 序號 預算部門(單位) 名稱 自評結(jié)論 1 304001-***市科學技術(shù)局 科技項目管理經(jīng)費 優(yōu) 2 304001-***市科學技術(shù)局 麗水GNSS地震監(jiān)測臺站建設(基建) 優(yōu) 3 304001-***市科學技術(shù)局 國家***區(qū)規(guī)劃 優(yōu) 4 304001-***市科學技術(shù)局 創(chuàng)新投入和成果轉(zhuǎn)化引導(科技創(chuàng)新) 優(yōu) 5 304001-***市科學技術(shù)局 創(chuàng)新研發(fā)計劃(科技創(chuàng)新) 優(yōu) 6 304001-***市科學技術(shù)局 創(chuàng)新主體培育(科技創(chuàng)新) 優(yōu) 7 304001-***市科學技術(shù)局 公共創(chuàng)新平臺與載體(科技創(chuàng)新) 優(yōu) 8 304001-***市科學技術(shù)局 政策性引導(科技創(chuàng)新) 良 9 304001-***市科學技術(shù)局 數(shù)字經(jīng)濟雙創(chuàng)園房屋租賃費 優(yōu) 10 304001-***市科學技術(shù)局 ***市科技創(chuàng)新服務綜合體內(nèi)部改造提升工程(基建) 優(yōu) 11 304001-***市科學技術(shù)局 辦***樓房租 優(yōu) 12 304001-***市科學技術(shù)局 202***省科技發(fā)展專項資金 優(yōu) 13 304001-***市科學技術(shù)局 ***中央引導地方科技發(fā)展資金 優(yōu) 14 304001-***市科學技術(shù)局 政策兌現(xiàn)補助(人才發(fā)展) 差 15 304001-***市科學技術(shù)局 人才服務經(jīng)費(人才發(fā)展) 差 16 304001-***市科學技術(shù)局 ***第***省科技發(fā)展專項資金 優(yōu) <$[正文內(nèi)容]>end

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